主观题

下列情形中,不属于可能导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据的情形是( )。

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主观题
下列情形中,不属于可能导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据的情形是( )。
答案
单选题
下列可能导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据的具体情形中,错误的是( )。
A.管理层阻止注册会计师对特定账户余额实施函证 B.重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封 C.注册会计师针对应收账款实施积极式询证函未能收回 D.注册会计师接受审计委托的时间安排,使注册会计师无法实施存货监盘
答案
单选题
如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,可能产生的影响非常重大而广泛,那么注册会计师应当发表的审计意见类型为( )。
A.无保留意见 B.保留意见 C.否定意见 D.无法表示意见
答案
单选题
如果期初余额审对本期会计报表可能存在重大影响,但注册会计师无法对其获取充分适当的审计证据,注册会计师应当()
A.发表无保留意见 B.发表保留意见 C.发表否定意见 D.发表保留意见或拒绝表示意见
答案
主观题
如果对重大的财务报表认定没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当尽可能获取进一步的审计证据,如果不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当( )。
答案
单选题
如果对重大的财务报表认定没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当尽可能获取进一步的审计证据,如果不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当()
A.考虑进一步实施实质性程序 B.出具保留意见或无法表示意见的审计报告 C.解除业务约定 D.不接受委托
答案
单选题
如果注册会计师与治理层之间的双向沟通不充分,注册会计师可能不能获取充分、适当的审计证据以形成对财务报表的审计意见,注册会计师可以采取下列措施不包括()
A.根据范围受到的限制发表非无保留意见 B.征询法律意见 C.在法律法规允许的情况下解除业务约定 D.根据范围受到的限制发表保留意见或否定意见
答案
单选题
下列情形中,最有可能导致注册会计师解除业务约定是()
A.被审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素 B.被审计单位管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制 C.注册会计师对被审计单位管理层的诚信存在严重疑虑 D.被审计单位管理层凌驾于内部控制之上
答案
多选题
下列各项中,注册会计师在获取充分、适当证据时选取测试项目的方法有( )。
A.对于总体包含的全部项目进行测试 B.对选出的特定项目进行测试,并推断总体 C.对选出的特定项目进行测试,但不推断总体 D.审计抽样
答案
单选题
下列选项中,不属于判定注册会计师过失责任的情形是()。
A.负责审计的注册会计师以低于行业一般成员应具备的专业水准执业 B.制定的审计计划存在明显疏漏 C.在发现可能存在错误和舞弊的迹象时,未能追加必要的审计程序予以证实或者排除 D.缺乏最起码的关注,没有遵守审计准则的最低要求
答案
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注册会计师运用审计准则规定的目标评价是否获取充分适当的审计证据,如果评价结果认为没有获取充分适当的审计证据,注册会计师可以采取的措施包括(  )。 注册会计师运用审计准则规定的目标评价是否已获取充分、适当的审计证据,如果评价结果认为没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师可以采取的措施包括() 在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。 在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,错误的是(  )。 下列情形中,最有可能导致注册会计师解除业务约定的是() 下列情形中,属于注册会计师可能发表否定意见的情形包括()。 下列各项中,不属于可能导致注册会计师对其继续执行审计业务的能力产生怀疑的异常情形的是( )。 注册会计师的专家,是指在以下()特殊领域具有专长的个人或组织,其工作被注册会计师利用,以协助注册会计师获取充分、适当的审计证据。 注册会计师在获取充分、适当证据时,选取测试项目的方法包括(  )。 下列选项中,不属于注册会计师获取审计证据的能力受到限制的是() 下列情形中,只有()可能不会导致注册会计师解除审计业务约定。 下列各项中,不属于后任注册会计师的是(  )。 (2018年)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有( )。 下列各项中,属于注册会计师可能需要获取的书面声明有( )。 如果C公司会计记录不完整、内部控制不存在或管理层严重缺乏诚信,导致可能无法获取充分、适当的审计证据,丙注册会计师应当考虑()。 下列各项中,不属于注册会计师审计业务的有 下列各项中,不属于注册会计师审计业务的是( ) 下列各项中,不属于后任注册会计师的是( )。 下列情形中,不属于注册会计师可能遇到的对其继续执行审计业务的能力产生怀疑的是( )。 下列不属于注册会计师审计特点的是( )
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