多选题

下列情况中,注册会计师认为不应利用内部审计工作的有()

A. 内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性
B. 内部审计活动与注册会计师审计无关
C. 内部审计没有采用系统、规范化的方法
D. 内部审计人员缺乏足够的胜任能力

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多选题
下列情况中,注册会计师认为不应利用内部审计工作的有()
A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计活动与注册会计师审计无关 C.内部审计没有采用系统、规范化的方法 D.内部审计人员缺乏足够的胜任能力
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
多选题
下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有()
A.内部审计没有采用系统、规范化的方法 B.评估的认定层次的重大错报风险较高 C.内部审计的地位不足以支持内部审计人员的客观性 D.计划和实施相关的审计程序涉及较多判断
答案
多选题
下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。
A.内部审计人员缺乏足够的胜任能力 B.评价收集的审计证据时涉及较多的判断 C.当评估的认定层次重大错报风险较高,需要对识别出的特别风险予以特殊考虑 D.内部审计在被审计单位中的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性
答案
多选题
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
答案
多选题
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。
A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
答案
多选题
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。
A.评估重大错报风险 B.发表审计意见 C.确定函证的样本规模 D.获取对内部控制的了解
答案
多选题
下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。
A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
答案
单选题
下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是()
A.财务报表整体重要性的确定 B.确定细节测试的样本规模 C.评价会计政策的选择和会计估计的运用 D.获取销售与收款循环的控制流程图
答案
多选题
在下列情况中,注册会计师可能不会利用内部审计工作的有(  )。
A.内部审计活动与注册会计师审计无关 B.内部审计活动与注册会计师审计有关,注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则 C.注册会计师对内部审计人员的专业胜任能力、客观性和工作质量存有疑虑 D.在对内部审计评价后认为,虽然内部审计工作的目标和内容与审计相关,但对内部审计人员的专业胜任能力和客观性不满意
答案
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(2019年)下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。 下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。 下列各项中,注册会计师可以利用内部审计工作的有() (2014年真题)下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 (2019年真题)下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有(  )。 下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有(  )。 下列各项中属于注册会计师不得利用内部审计工作的有() 下列各项中,属于注册会计师利用内部审计工作的目标的有()。 下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有()。 下列各项中,属于注册会计师应当较少地利用内部审计工作,而更多地直接执行审计工作的情况的有(  )。 下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形有() 下列情形中,注册会计师可以利用内部审计工作的是()。 下列情形中,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 下列事项中,注册会计师不得利用内部审计工作的是()。 下列各项中,注册会计师可以利用内部审计工作的是( )。 下列各项中,注册会计师可以较少利用内部审计工作的是( )。 下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的是( )。 如果利用内部审计工作,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有() 下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中,错误的有(  )。 下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中正确的有( )。
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