单选题

在审查业务连续性计划时,信息系统审计师注意到何种情况将宣布为危机还没有做出定义。与此相关的重大风险是()

A. 对形势的评估可能会推迟
B. 灾难恢复计划的执行将受到影响
C. 团队可能不会得到通知
D. 识别潜在的危机可能无效

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单选题
在审查业务连续性计划时,信息系统审计师注意到何种情况将宣布为危机还没有做出定义。与此相关的重大风险是()
A.对形势的评估可能会推迟 B.灾难恢复计划的执行将受到影响 C.团队可能不会得到通知 D.识别潜在的危机可能无效
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单选题
在观察一个完整的业务连续性计划的模拟时,信息系统审计师注意到组织设施当中的通知系统可能受到基础设施遭到损坏的严重影响,信息系统审计师向该组织提供的最好建议是确保()
A.训练救援团队使用通知系统 B.为备份恢复提供通知系统 C.建立冗余的通知系统 D.通知系统都存储在一个库中
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单选题
在业务连续性审计期间,某信息系统审计师发现业务连续性计划仅包括了重要系统,该审计员应如何做()
A.建议业务系统持续性计划包括所有业务系统 B.评估未包括的系统的影响 C.向IT经理报告 D.重新定义重要系统
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单选题
关于业务连续性战略,信息系统审计师在访谈组织中的关键利益相关者,以确定他们是否了解自己的角色和责任。信息系统审计师应该试图评价()
A.清晰和简洁的业务连续性计划 B.充分的业务连续性计划 C.业务连续性计划的效益 D.信息系统的能力和最终用户个人在紧急情况下有效的应对
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单选题
在对业务连续性计划进行审计时,信息系统审计师发现尽管所有的部门都在同一座大楼中(办公),但各个部门有各自独立的B.C.P(业务连续性计划)。信息系统审计师建议整合所有的B.C.P。以下哪一项应该首先被整合()。
A.撤离计划 B.恢复优先级 C.备份存储 D.通信树(联系表)
答案
单选题
IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该()
A.拒绝这个审计任务的指派 B.提醒管理层关于自己完成审计任务后利益冲突的可能 C.提醒业务连续性计划组关于自己在开始审计任务前可能的利益冲突 D.在开始审计任务之前与管理层沟通关于利益冲突的可能性
答案
单选题
在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否()
A.计划中包含了信息系统和业务员工 B.明确定义了信息系统的任务与远景 C.有一套战略性的信息技术计划方法 D.该计划将企业目标与信息系统目标联系起来
答案
单选题
在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划()
A.业务恢复时需要的信息安全水平 B.信息安全的作用和危机管理架构的职责 C.信息安全资源的需求 D.信息安全变更管理程序可能会影响业务持续准备工作
答案
单选题
IS审计师在审查信息系统短期(战术)计划时应确定是否()
A.在项目中,IS人员和业务人员进行了整合 B.有明确的目标和任务 C.信息技术计划战略方法在发挥作用 D.将业务目标和IS目标进行关联的计划
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
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在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划(BCP)没有充分考虑到恢复过程的信息机密性。IS审计师应该建议修改计划,包括以下哪项() IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要() 一个IS审计师可以验证一个组织的业务连续性计划(BCP)是有效的,依据审查() 在审计业务连续性计划期间,某信息系统审计师发现:虽然所有的部门都在同一个办公楼内办公,但是每个部门都有独立的业务连续性计划。他建议将这些业务连续一致起来,下列哪个领域该被首先统一起来:() 审计业务连续性战略时,信息系统审计师与组织中的关键的利益相关者面谈来了解他们对自己(B.C.P中的)角色和职责的理解程度。信息系统审计师会评估以下哪一方面() 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估() 内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况,内部审计师应该() S审计师在评审业务连续性计划时,下面哪一项是最值得关注的() 一个信息系统审计师正在审评该公司的灾难恢复(DR)战略的变更。信息系统审计师注意到国内公司应用关键的恢复点的目标(RPO)缩短了。这种变更最重要的风险是() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 在审计短期战术计划,信息系统审计师应确定() 一个金融服务机构正在制定和记录业务连续性的措施。在下列情况下信息系统审计师最可能提出的一个问题是?() 一个金融服务机构正在制定和记录业务连续性的措施。在下列情况下信息系统审计师最可能提出的一个问题是() 在实施连续监控系统时,信息系统审计师第一步时确定() 在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该: 在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该: 审计师进行业务连续性审计时下列哪个是最重要的() 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
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