多选题

审计人员对内部控制进行调查了解的方法有()

A. 查阅相关文件
B. 分析
C. 询问有关人员
D. 观察业务活动
E. 检查内部控制执行过程中生成的记录

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多选题
审计人员对内部控制进行调查了解的方法有()
A.查阅相关文件 B.分析性复核 C.询问相关人员 D.观察业务活动 E.检查内部控制执行过程中生成的记录
答案
多选题
审计人员对内部控制进行调查了解的方法有()
A.查阅相关文件 B.分析 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查内部控制执行过程中生成的记录
答案
多选题
审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(  )。[2009年初级真题]
A.查阅相关文件 B.分析 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查内部控制执行过程中生成的记录
答案
多选题
审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像与录音法 E.逻辑模型法
答案
单选题
审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像与录音法
答案
多选题
审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()
A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录
答案
多选题
下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()
A.询问 B.检查 C.观察 D.追踪有关业务的处理过程 E.重新操作
答案
单选题
审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()。
A.内部证据 B.基本证据 C.书面证据 D.环境证据
答案
多选题
2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()
A.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单 B.采购部门负责采购合同的签订和审批 C.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件 D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
答案
多选题
审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有:
A.文字说明法 B.标杆法 C.调查表法 D.评分法 E.流程图法
答案
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审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()    财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用下列方法对其进行调查和评价.---审计部() 注册会计师在了解内部控制时,应考虑内部审计人员的下列( )情况,对内部控制进行研究和评价,以确定是否利用内部审计工作结果。 审计部门负责对内部控制的进行审计() 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:    审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是: 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()。 审计人员对内部控制进行初评后,认为应该实施控制测试的范围是()。 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。 审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()。    社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是() 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是() 社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
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