多选题

关于注册会计师执行审计工作的前提,以下理解中,恰当的有(   ) 。

A. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师不能承接该公司财务报表审计业务委托
B. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师执行该公司财务报表审计业务的前提不存在
C. 存在管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任这一前提是注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础
D. 管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,是注册会计师执行审计工作的前提

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多选题
关于注册会计师执行审计工作的前提,以下理解中,恰当的有( )。
A.如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师不能承接该公司财务报表业务委托 B.如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师执行该公司财务报表的前提不存在 C.管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,存在这一前提是注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础 D.管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,是注册会计师执行审计工作的前提
答案
多选题
关于注册会计师执行审计工作的前提,以下理解中,恰当的有(   ) 。
A.如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师不能承接该公司财务报表审计业务委托 B.如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师执行该公司财务报表审计业务的前提不存在 C.存在管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任这一前提是注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础 D.管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,是注册会计师执行审计工作的前提
答案
多选题
关于注册会计师执行审计工作的前提基础是否存在,以下事项中,恰当的有()
A.被审计单位设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 B.被审计单位允许注册会计师接触与编制财务报表相关的所有信息 C.被审计单位允许注册会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员 D.被审计单位按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括()
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞释或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
单选题
关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是()
A.注册会计师执行审计工作的前提是就某些事项与管理层的责任达成一致意见 B.注册会计师执行审计工作的前提是确定管理层和治理层编制财务报表所采用的财务报告编制基础的可接受性 C.管理层和治理层认可其对财务报表相关的责任,构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础 D.管理层和治理层认可其对财务报表相关的责任是注册会计师执行审计工作的前提
答案
单选题
注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础
A.财务报表是被审计单位管理层在治理层监督下编制的 B.管理层和治理层(如适用)认可与财务报表相关的责任 C.注册会计师可以不受限制地接触与审计相关的资料 D.被审计单位不存在因管理层舞弊导致的重大错报风险
答案
单选题
注册会计师执行审计工作的前提是()。
A.管理层和治理层提供相关材料 B.管理层和治理层提供相关工作条件 C.管理层和治理层认可与财务报表相关的责任 D.管理层和治理层同意注册会计师进场
答案
多选题
以下对注册会计师审计工作的陈述中,恰当有()
A.注册会计师审计旨在提高财务报表可信性,同时在一定程度上可以合理保证被审计单位经营效率的实现 B.审计的根本目标的变化导致审计方法的发展 C.经营审计在某种程度上更像是管理咨询 D.审计是一个系统化过程
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
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下列各项中,属于注册会计师执行审计工作的前提的是( )。 下列各项中,属于注册会计师执行审计工作的前提的是(  )。 注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的前提是() 以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括(   ) 。 关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任,以下说法中,恰当的有()。 关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任,以下说法中,恰当的有()。 按照审计准则的规定,注册会计师执行审计工作的前提不包括()。 按照审计准则的规定,注册会计师执行审计工作的前提不包括() 下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。 完成审计工作后,注册会计师拟对审计工作底稿进行归档,下列说法中,恰当的有() 关于利用被审计单位内部审计工作,以下针对注册会计师的表述中,恰当的是()。 注册会计师计划对审计工作底稿进行归档,以下说法中,不恰当的有() 下列各项中,属于注册会计师执行审计工作的前提条件的是() 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有(  )。 关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任的以下表述中,恰当的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 注册会计师应当制定审计计划来规划审计工作。以下有关计划审计工作的描述中,不恰当的是()。 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见必须包含的内容有( ) 在财务报表审计中,注册会计师执行审计工作的基本要求有( )
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