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以下为测试现金收款的内部控制的是()
单选题
以下为测试现金收款的内部控制的是()
A. 核对现金日记账的支付金额是否正确
B. 核对实收金额与销货发票是否一致
C. 核对实付金额与购货发票是否相符
D. 检查收款现金的盘点制度
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单选题
以下为测试现金收款的内部控制的是()
A.核对现金日记账的支付金额是否正确 B.核对实收金额与销货发票是否一致 C.核对实付金额与购货发票是否相符 D.检查收款现金的盘点制度
答案
单选题
在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。
A.核对现金日记账的收入金额是否正确 B.核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符 C.核对实收金额与销售发票是否一致 D.把握出纳与会计的职责是否严格分离
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
A.发函询证应收账款 B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查销售发票是否经过授权批准 E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 B.审查企业收入确认和成本结转的正确性 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查有关凭证上内部核查的标记 E.抽取部分发票存根与发货记录相核对
答案
热门试题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。
针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有:
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()
以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,正确的有()
在进行库存现金内部控制的测试时,注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括()。
在进行库存现金内部控制的测试时,注意检查库存现金内部控制的建立和执行情况,重点包括()
下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。
以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有()
下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( )
A注册会计师计划测试X公司2011年与收款环节内部控制制度是否健全、各项规定是否得到有效执行,其中注册会计师应特别关注X公司以下有关收款环节的内部控制的内容有()
审查对外投资时,应测试其内部控制环节。以下符合对外投资的内部控制要求的做法是:
审查对外投资时,应测试其内部控制环节。以下符合对外投资的内部控制要求的做法是()。
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