单选题

以下有关内部帐的描述正确的是()

A. 内部帐不是系统帐户
B. 内部帐的余额和明细不可以从核心系统中查询到
C. 内部帐的客户信息是分行机构信息
D. 内部帐不计息

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单选题
以下有关内部帐的描述正确的是()
A.内部帐不是系统帐户 B.内部帐的余额和明细不可以从核心系统中查询到 C.内部帐的客户信息是分行机构信息 D.内部帐不计息
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多选题
以下有关交通组织服务描述正确是()?
A.交通组织是VTS实施的一种船舶交通管理项目。 B.交通组织在一定程度上是对船舶交通进行指挥,具有强制性。 C.VTS为实施交通组织而向船舶沟通联系的级别一般是“指令”,而不是“信息”或“建议”,这些“指令”应是结果导向性的。 D.VTS的运行操作可以替代船长指挥船舶安全航行的责任。
答案
多选题
以下有关交通组织服务描述正确是?()
A.交通组织是VTS实施的一种船舶交通管理项目。 B.交通组织在一定程度上是对船舶交通进行指挥,具有强制性。 C.VTS为实施交通组织而向船舶沟通联系的级别一般是“指令”,而不是“信息”或“建议”,这些“指令”应是结果导向性的。 D.VTS的运行操作可以替代船长指挥船舶安全航行的责任
答案
单选题
以下有关质量的描述不正确是()
A.质量是设计出来的 B.质量是检验出来的 C.质量是制造出来的 D.质量是管理出来的
答案
多选题
以下有关内部审计说法中正确的有()。
A.内部审计人员应有的职业关注是被审计单位内部审计正常发挥作用的根本 B.内部审计向哪个级别的治理层或管理层负责将影响其客观性 C.从严格意义上说,企业的所有业务和所有组成部分均应纳入内部审计的范围 D.内部审计人员的专业胜任能力影响内部审计作用的发挥
答案
多选题
以下有关内部控制的说法中正确的是( )。
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策 B.内部控制系统包括两个因素,分别是控制环境和控制政策与程序 C.内部控制有助于提高企业运营的效益和效率,却无助于财务报告的可靠性与合规性 D.完善的内部控制系统还有助于确保对内及对外报告的质量
答案
多选题
以下有关内部控制缺陷的说法中,正确的有()。
A.按照内部控制缺陷的本质分类,可以把内部控制缺陷分为重大缺陷重要缺陷和一般缺陷 B.内部控制重大缺陷应当由股东大会予以最终认定 C.对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,内部审计部门有权直接向董事会报告 D.对于一般缺陷,有时可以只向企业管理层报告
答案
多选题
以下有关内部无形资产交易处理正确的有()
A.乙公司购入无形资产时包含未实现内部交易利润为800万元 B.2010年12月31日甲公司编制合并财务报表时应抵消该无形资产价值700万元 C.2010年12月31日甲公司合并财务报表上该项无形资产应列示为52.5万元 D.抵消该项内部交易的结果将减少合并利润700万元
答案
多选题
以下有关内部控制审计的说法中,正确的是()
A.审计范围严格限定为财务报告内部控制 B.审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制效性 C.注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见 D.注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试
答案
单选题
以下有关糖耐量减低正确是
A.餐后2小时血糖l2.8mmol/L B.空腹血糖小于11.1mmol/L C.80%进展为糖尿病 D.不能用药物治疗 E.是冠心病的风险因素
答案
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